به گزارش “راهبرد انرژی“،«نفت سپاهان» در شهریور ۶۲ هزار و ۱۶۱ تن محصول تولید کرد که نسبت به مرداد ۸.۶ درصد و نسبت به شهریور پارسال ۵.۱ درصد رشد داشت. مقدار فروش اما با سرعت بیشتری افزایش یافت و به ۹۳ هزار و ۸۵۶ تن رسید؛ رقمی که ۴۵ درصد بیشتر از مرداد و ۹۰ درصد بالاتر از شهریور سال قبل است.
صادرات، موتور اصلی جهش شهریور
بخش عمده رشد فروش شهریور از بازار صادراتی آمده است. «نفت سپاهان» در این ماه ۶۹ هزار و ۳۲ تن محصول صادر کرد که حدود ۷۳.۶ درصد کل حجم فروش را تشکیل میدهد. درآمد صادراتی نیز به ۸.۹۱ همت رسید و حدود ۶۷ درصد از کل درآمد ماه را ساخت؛ در حالی که فروش داخلی ۲۴ هزار و ۸۲۴ تن و درآمد آن حدود ۴.۴ همت بوده است.
در مرداد، حجم صادرات شرکت ۳۸ هزار و ۳۰۴ تن بود؛ بنابراین مقدار صادرات در شهریور حدود ۸۰ درصد افزایش یافته است. این رشد نشان میدهد جهش درآمد ماهانه فقط از افزایش نرخها ناشی نشده و افزایش واقعی حجم فروش صادراتی نیز نقش پررنگی داشته است.
روغن پایه ۶۱ درصد درآمد ماه را ساخت
محصول محوری شهریور همچنان روغن پایه بوده است. فروش صادراتی روغن پایه حدود ۷.۰۷ همت درآمد ایجاد کرده و فروش داخلی همین محصول نیز نزدیک به ۱.۰۲ همت بوده است. در مجموع، روغن پایه حدود ۸.۱۰ همت از درآمد شهریور را ساخته که معادل نزدیک به ۶۱ درصد کل درآمد شرکت است.
پس از روغن پایه، روغنهای فرایند صادراتی با حدود ۱.۲۶ همت، روغن موتور بنزینی داخلی با حدود ۱.۰۳ همت و روغن موتور دیزلی داخلی با حدود ۸۶۳ میلیارد تومان در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند. بنابراین ترکیب درآمدی شهریور نشان میدهد عملکرد «شسپا» بیش از هر چیز به بازار صادراتی روغن پایه و محصولات مرتبط با آن متکی بوده است.
رشد همزمان تولید، فروش و درآمد در ششماهه
در ششماهه نخست سال ۱۴۰۵، «نفت سپاهان» ۳۵۳ هزار و ۶۰۷ تن محصول تولید کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد رشد دارد. مقدار فروش نیز با افزایش ۵۰.۳ درصدی به ۳۹۵ هزار و ۶۹۸ تن رسیده و درآمد شرکت از ۱۴.۵ همت به ۴۴.۹۵ همت افزایش یافته است؛ یعنی رشد بیش از ۲۱۰ درصدی.
برخلاف بسیاری از گزارشهایی که رشد درآمد صرفاً نتیجه افزایش نرخ فروش است، در «نفت سپاهان» تولید، فروش و درآمد هر سه همزمان رشد کردهاند. البته سرعت رشد درآمد بهمراتب بیشتر از رشد مقدار فروش بوده و این موضوع نشان میدهد افزایش نرخ محصولات نیز سهم قابل توجهی در عملکرد دوره داشته است.
فروش بیشتر از تولید؛ موجودی انبار هم وارد بازار شد
در ششماهه، مقدار فروش حدود ۴۲ هزار تن بیشتر از تولید بوده است. همین الگو در شهریور نیز دیده میشود؛ فروش ۹۳.۹ هزار تنی در برابر تولید ۶۲.۲ هزار تنی قرار گرفته است.
این فاصله نشان میدهد بخشی از رشد فروش با استفاده از موجودی محصول دورههای قبل تأمین شده است. بنابراین رشد عملیاتی شرکت واقعی است، اما تمام افزایش فروش را نمیتوان فقط به تولید همان دوره نسبت داد.
صادرات بیش از نیمی از درآمد ششماهه را ساخت
در ششماهه ۱۴۰۵، فروش صادراتی به ۲۳۰ هزار و ۹۴۵ تن رسیده و حدود ۵۸.۴ درصد کل حجم فروش را تشکیل داده است. درآمد صادراتی نیز ۲۵.۶۸ همت بوده و نزدیک به ۵۷ درصد درآمد کل دوره را ساخته است.
در مقابل، فروش داخلی ۱۶۴ هزار و ۷۵۳ تن و درآمد داخلی حدود ۱۹.۲۷ همت ثبت شده است. این ترکیب نشان میدهد بازارهای خارجی نهفقط در شهریور، بلکه در مقیاس ششماهه نیز نقش اصلی را در عملکرد «نفت سپاهان» داشتهاند.
رشد هزینه مواد اولیه همپای جهش فروش
همزمان با رشد درآمد و صادرات، هزینه مواد اولیه نیز بهطور محسوسی افزایش یافته است. ارزش خرید مواد اولیه در شهریور به حدود ۵.۷۰ همت رسیده؛ در حالی که شهریور سال قبل این رقم نزدیک به ۲.۰۱ همت بود. در نتیجه، هزینه خرید مواد اولیه ماهانه حدود ۱۸۳ درصد رشد کرده است.
مهمترین ماده اولیه «نفت سپاهان» لوبکات است. شرکت در شهریور حدود ۵۱ هزار و ۹۸۷ تن لوبکات با نرخ تقریبی ۷۸.۳ میلیون تومان برای هر تن خریداری کرده، در حالی که نرخ این خوراک در شهریور پارسال حدود ۲۷.۲ میلیون تومان بود. در ششماهه نیز ارزش مواد اولیه از ۱۰.۲۹ همت به ۲۷.۲۲ همت رسیده و نزدیک به ۱۶۵ درصد رشد کرده است؛ موضوعی که برای ارزیابی حاشیه سود اهمیت زیادی دارد.
ارزآوری شهریور از ۴۶ میلیون دلار عبور کرد
منابع ارزی «نفت سپاهان» در شهریور به ۴۶.۲۰ میلیون دلار رسیده است؛ در حالی که شهریور سال قبل حدود ۱۹.۴۴ میلیون دلار ارزآوری ثبت شده بود. بر این اساس، ارزآوری ماهانه حدود ۱۳۸ درصد رشد کرده است.
در ششماهه نیز منابع ارزی از ۱۱۰.۰۸ میلیون دلار به ۱۵۹.۲۷ میلیون دلار رسیده و حدود ۴۴.۷ درصد افزایش یافته است. مصارف ارزی ششماهه نیز حدود ۱۱.۳۰ میلیون دلار و عمدتاً مربوط به خرید مواد اولیه بوده؛ بنابراین اختلاف حسابی منابع و مصارف ارزی به حدود ۱۴۸ میلیون دلار مثبت میرسد.