به گزارش “راهبرد انرژی“، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت سپاهان با حضور سهامداران برگزار شد. در این مجمع تقسیم سود ۲۰۰۰ریال به ازای هر سهم به تصویب رسید.
تداوم تولید در سالی پرچالش
دکتر فرهاد امین دهقان مدیرعامل نفت سپاهان با اشاره به شرایط دشوار سال گذشته و افزایش قابلتوجه بهای مواد اولیه، اظهار داشت: با وجود این چالشها، فعالیتهای شرکت بدون وقفه ادامه یافت. وی افزود به دلیل انجام نشدن برخی اقدامات اساسی طی ۹ سال گذشته، عملیات گستردهای در سراسر سایت شرکت اجرا شد که از نظر حجم و گستردگی در تاریخ نفت سپاهان بیسابقه بوده است.
به گفته مدیران شرکت، با وجود اجرای این پروژهها، روند تولید متوقف نشد و تولید سال گذشته به حدود ۶۵۰ هزار تن رسید. همچنین محصولات مطابق برنامه به بازار عرضه شد و شرکت توانست جایگاه برتر خود در صنعت و سهم قابلتوجه خود از بازار را حفظ کند.
نفت سپاهان با تولید ۶۵۰ هزار تن و فروش ۶۰۲ هزار تن انواع محصولات، همچنان رتبه نخست بازار روانکار کشور را در اختیار دارد. نکته کلیدی در تحلیل ترکیب فروش، سهم ۲۹ درصدی از بازار روانکار کشور است. همچنین در بخش صادرات، این شرکت با صادرات ۳۷۰ هزار تن روانکار، جایگاه خود را به عنوان «صادرکننده ممتاز» تثبیت کرده است. از مجموع ۲۳۲ هزار تن فروش داخلی، ۸۵ هزار تن نیز از طریق بورس کالا و انرژی عرضه شده که نشاندهنده شفافیت فروش در شبکه توزیع است.
رشد ارزش بازار و تقویت زیرساختها
در این مجمع اعلام شد ارزش بازار نفت سپاهان از ۳۱۱ هزار میلیارد ریال به ۸۸۴ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین شرکت در سال گذشته عنوان صادرکننده ممتاز را کسب کرده و تأییدیه نهایی ۵۲ میلیون دلار مطالبات خود از شرکت ملی نفت را در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده است.
همچنین با اضافه شدن ۵۰ هکتار زمین جدید به ۴۷ هکتار اراضی قبلی، مساحت مجموعه پالایشگاه نفت سپاهان افزایش یافته است. خرید ۲ درصد از سهام پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان نیز از دیگر اقدامات شرکت برای تأمین پایدار آب مورد نیاز عنوان شد.
پیشرفت پروژههای زیرساختی و توسعهای
بر اساس گزارش ارائهشده، پست برق ۶۳ کیلوولت پالایشگاه در سال گذشته تکمیل و ایستگاه گاز پالایشگاه نیز مستقل شد؛ پروژهای که اجرای آن نیازمند صرف زمان و هزینه قابلتوجهی بوده است.
در حوزه محصولات نیز بستهبندی فرآوردهها بازطراحی و یکسانسازی شده و بهزودی بستهبندی جدیدی وارد بازار خواهد شد که هزینه آن به یکچهارم کاهش یافته است.
مدیران شرکت همچنین از تولید نخستین ادتیو داخلی کشور پس از دستهبندی ادتیوهای وارداتی خبر دادند. پروژه HDT نیز با تأمین کامل تجهیزات خارجی، تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پروژه TDAE نیز به ۳۸ درصد پیشرفت رسیده است.
برنامههای آتی
توسعه دو نیروگاه و همچنین توسعه اسکله صادراتی بندرعباس از مهمترین برنامههای آینده نفت سپاهان اعلام شد.
جهش فروش و سودآوری
بر اساس گزارش عملکرد مالی، فروش کل شرکت در سال ۱۴۰۴ به ۳۸.۶ همت رسید که نسبت به سال قبل ۲۰۸ درصد رشد نشان میدهد. سود خالص نیز با افزایش چشمگیر از ۵.۳ همت به ۱۷ همت رسید.
سود عملیاتی شرکت نیز به ۱۸.۷ همت افزایش یافت که بیانگر رشد ۲۷۷ درصدی نسبت به سال قبل است. همچنین سود هر سهم از ۹۵۶ ریال به ۳٬۰۳۸ ریال رسید.
مدیران نفت سپاهان همچنین اعلام کردند روند رشد سودآوری در سال ۱۴۰۵ نیز ادامه یافته و سود سهماهه نخست سال به حدود ۴.۳ همت رسیده است. همچنین فروش تناژی شرکت در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱ درصد افزایش داشته است.
عملکرد مالی نفت سپاهان در سال گذشته نشان از مدیریت دقیق و کارآمد منابع دارد. جهش سودآوری، آن هم در شرایطی که هزینههای تولید (به ویژه نرخ خوراک) رشد بیش از ۱۰۰ درصدی داشته، حاکی از انعطافپذیری عملیاتی این شرکت است. بر اساس گزارش ارائهشده در مجمع:
- فروش کل شرکت با رشد ۲۰۸ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۳۸.۶ همت رسید.
- سود عملیاتی با جهشی قابلتوجه به ۱۸.۷ همت دست یافت (رشد ۲۷۷ درصدی).
- سود خالص شرکت از مرز ۱۷ همت عبور کرد که نشاندهنده رشد ۲۱۸ درصدی نسبت به رقم ۵.۳ همتی سال گذشته است.
- سود هر سهم (EPS) از ۹۵۶ ریال به ۳,۰۳۸ ریال ارتقا یافت و سود نقدی ۲,۰۰۰ ریالی برای هر سهم به تصویب رسید.
شکستن طلسم ۹ ساله؛ استقلال انرژی و امنیت منابع
یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریتی که در این مجمع مورد توجه سهامداران قرار گرفت، «اورهال» (تعمیرات اساسی) گسترده پس از ۹ سال وقفه بود که در مدت ۴۵ روز انجام شد. اقدامات زیرساختی شرکت در سال گذشته، ریسکهای تولید را به شدت کاهش داده است:
- استقلال انرژی: تکمیل پست برق ۶۳ کیلوولت و راهاندازی ایستگاه گاز مستقل، گامی راهبردی در کاهش هزینهها (پیشبینی کاهش ۴۰ درصدی هزینه برق) و پایداری تولید است.
- امنیت منابع آبی: خرید ۲ درصد از سهام پروژه انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، اقدامی هوشمندانه برای جلوگیری از توقف تولید به دلیل بحرانهای آبی است.
- توسعه ارضی: الحاق ۵۰ هکتار زمین جدید به مجموعه، نویدبخش ظرفیتهای توسعهای آتی است.
همچنین، بومیسازی ادتیوها (کاهش ۱۰ درصدی هزینهها) و بستهبندی هوشمند (۶۲۰ میلیارد تومان صرفهجویی) از جمله اقدامات موفق «شسپا» در جهت پیادهسازی اقتصاد مقاومتی بوده است.
-
چشمانداز توسعه و ورود به دوران جدید سودآوری
تداوم روند سودآوری در سال ۱۴۰۵ (ثبت ۴.۳ همت سود در ۳ ماهه نخست) نشاندهنده چشمانداز روشن شرکت است. پروژههای در دست اجرا آینده شرکت را تضمین میکنند:
- پروژههای میانمدت: احداث واحد روغن پایه HDT (۴۰ درصد پیشرفت) و واحد روغن سبز TDAE (۳۸ درصد پیشرفت).
- پروژههای آتی: توسعه نیروگاههای خورشیدی، توسعه اسکله بندر شهید رجایی و فازهای جدید پروژه FRW.
- دستاورد حقوقی: تأیید نهایی ۵۲ میلیون دلار مطالبات از شرکت ملی نفت ایران پس از ۱۵ سال انتظار، پیروزی حقوقی مهمی برای «شسپا» محسوب میشود.
در مجموع میتوان گفت نفت سپاهان با عبور از سایه سنگینِ ۹ سال عدم تعمیرات اساسی و همزمان با اجرای پروژههای عظیم زیرساختی، در موقعیت مستحکمی برای سالهای پیشرو قرار گرفته است؛ بهگونهای که حتی رشد ۱۰۰ درصدی نرخ خوراک نیز نتوانسته ترمز سودآوری این غول روانکار را بکشد.